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景洪市民族幼儿园2024年度预算公开说明

  • 来源 :景洪市教育体育局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2024-03-15 03:02

监督索引号53280106036003200000

 

景洪市民族幼儿园2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市民族幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况    

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 景洪市民族幼儿园2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算三公经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

景洪市民族幼儿园2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》(云财预〔20243号)的相关要求,现将景洪市民族幼儿园2024年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

全面贯彻党的教育方针政策,加快推进体育强国建设部署,拟订全市学前教育事业发展规划和政策措施并组织实施。推进教育体育领域体制机制改革,办好学前教育,深入推进教育扶贫工作,广泛开展全民健身活动,发展群众体育、竞技体育、青少年体育等工作。

(二)机构设置情况

我单位共设置3个内设机构,包括:办公室、教学办、后勤办。

所属单位0个,其中,行政单位0个,参公单位0个,事业单位0个。

(三)重点工作概述

1.认真贯彻落实上级要求,树立科学发展观,全面实施素质教育,强化师资队伍建设,推进课堂教学改革,加强常规管理,在全校营造团结向上的良好工作氛围,促进学校的改革和发展。

2.合理规范地使用各种经费,确保学校教育教学工作的正常进行;购置、增加必要的教学设备,开展丰富多彩的教育教学活动,使学校持续、健康、稳步发展。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个(财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制89,其中:行政编制0,工勤人员编制0,事业编制89。在职实有86人,其中:财政全额保障 86人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人,其中: 离休0人,退休45人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1630.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1630.81万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。

与上年对比增加19.63万元,增长1.22%,增加的原因主要是2024年人员经费增加,项目支出减少。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1630.81万元,其中:本年收入1630.81万元,上年结余结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1630.81万元(本级财力1630.81万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加19.63万元,增长1.22%,增加的原因主要是2024年人员经费增加,项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1630.81万元。财政拨款安排支出1630.81万元,其中:一般公共预算安排支出1630.81万元,政府性基金安排支出0.00万元,国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元,单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加19.63万元,增长1.22%,增加的原因主要是2024年人员经费增加,项目支出减少

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1630.81万元,其中:基本支出1630.72万元,项目支出0.09万元。比2023年预算数增加19.63万元,增长1.22%。具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2024年部门财政拨款收入1630.81万元,其中:本年收入1630.81万元,上年结余结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1630.81万元(本级财力1630.81万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比增加19.63万元,增长1.22%,增加的原因主要是2024年基本工资调资增加,养老保险、公积金增加,从而人员经费增加。

2024年用于保障本单位正常运转的日常支出1630.81万元,比2023年预算数增加19.63万元,增长1.22%。增长的原因主要是2024年基本工资调资增加,养老保险、公积金增加,从而人员经费增加,其中:

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出1554.77万元,占基本支出的95.34%,2023年预算增加76.04万元,增加4.92%,增加的原因主要是基本工资调资增加,养老保险、公积金增加,从而人员经费增加。

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)40.89万元,占基本支出的2.51%,比2023年预算减少4.15万元,减少8.11%,减少的原因主要是学生减少公用经费减少。

3)对个人和家庭的补助支出0.00万元,占基本支出的0.00%,比2023年预算增加0.00万元,比2023年预算减少5.23万元,减少100.00%,减少的原因主要是退休人员转社保发放工资。

4)资本性支出0.00万元,占基本支出的0.00%,比2023年预算增加0.00万元,与上年持平。

2.项目支出预算变化情况及原因

2024年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目1个,安排0.08万元,用于学前教育困难学生助学金开支。比2023年预算增加0.05万元,上升166.67%,增加的原因主要是资助幼儿人数增加,资金相对增加。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出普通教育学前教育支出1210.61万元,主要用于学前教育人员支出、日常运转公用支出。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出155.09万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗76.12万元,主要用于在职教职工医疗支出。

卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助54.46万元,主要用于在职教职工医疗支出。

卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出7.45万元,主要用于编外人员医疗支出。

住房保障支出住房改革支出住房公 积金127.38万元,主要用于住房公积金支出。

 

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资375.28万元(其中:基本支出375.28万元,项目支出0.00万元)

津贴补贴44.67万元(其中:基本支出44.67万元,项目支出0.00万元)

绩效工资641.55万元(其中:基本支出641.55万元,项目支出0.00万元)

机关事业单位基本养老保险缴费155.09万元(其中:基本支出155.09万元,项目支出0.00万元)

职工基本医疗保险缴费76.12万元(其中:其中:基本支出76.12万元,项目支出0.00万元)

公务员医疗补助缴费51.46万元(其中:其中:基本支出51.46万元,项目支出0.00万元)

 其他社会保障缴费7.45万元(其中:其中:基本支出7.45万元,项目支出0.00万元)

住房公积金缴费127.38万元(其中:其中:基本支出127.38万元,项目支出0.00万元)

其他工资福利支出14.28万元(其中:基本支出14.28万元,项目支出0.00万元)

2.商品和服务支出

办公费8.00万元(其中:基本支出8.00万元,项目支出0.00万元)

印刷费0.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)

水费4.00万元(其中:基本支出4.00万元,项目支出0.00万元)

电费5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0.00万元)

邮电费4.00万元(其中:基本支出4.00万元,项目支出0.00万元)

工会经费20.60万元(其中:基本支出20.60万元,项目支出0.00万元)

福利费0.21万元(其中:基本支出0.21万元,项目支出0.00万元)

其他商品和服务支出2.70万元(其中:基本支出2.70万元,项目支出0.00万元)

3.对个人和家庭的补助

退休费0.08万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)

生活补助0.08万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.08万元)

4.资本性支出

办公设备购置0.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.45万元,较上年减少0.05万元,下降11.11%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2024年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,较2023年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,与上年预算数相比,无增减变化。

(二)公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为0.45万元,较2023年减少0.05万元,下降11.11%,国内公务接待共计批次为3次,共计接待10人次。

减少的原因主要是根据八项管理规定和落实厉行节约相关要求,从严控制接待标准及陪同人数,降低了接待费用预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较2023年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年,本单位申报项目1个,其中:财政拨款安排1个,涉及金额0.08万元;财政专户管理资金安排0个,涉及金额0.00万元;单位自有资金安排0个,涉及金额0.00万元。

2024年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目1个,涉及金额0.08万元。 重点项目年度绩效目标如下:

2024年景洪市民族幼儿园重点项目:财政安排资金0.08万元。该项目年度绩效目标为:为了促进学生资助工作规范、有序、高效开展,确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。通过标准化建设,健全机构队伍,明确管理职能,规范工作流程,提高人员素质,改善服务条件和办公环境,实现学生资助工作的科学化、规范化和精细化。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全方位是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。全过程是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。全覆盖是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生、保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入市级财政预决算管理的三公经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市民族幼儿园2024年日常公用经费58.79 万元,比上年减少0.36万元,减少0.60%,减少的原因是学生人数减少,公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,景洪市民族幼儿园资产总额981.90万元,其中,流动资产78.76万元,固定资产298.85万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程604.30万元,无形资产0.0001万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少6.14万元,其中:流动资产增加5.18万元,固定资产增加35.86万元,固定资产累计折旧增加47.18万元,处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。

(四)其他需要说明的事项  

景洪市民族幼儿园无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算,故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、部门政府采购预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门新增资产配置表为空表。

 

监督索引号53280106036003200111

景洪市民族幼儿园2024年预算公开报表20240315125612470.xlsx